点击数:0 更新时间:2025-07-12
1. 部门负责起草职责范围内合同,参与合同谈判,组织会签。
2. 运作部负责审核合同的各项操作规范、运作模式、运价。
3. 财务部负责审核合同的付款、开票纳税等相关财务有关条款。
4. 总经办负责审核合同的真实性、合同风险等有关条款。
5. 总经理负责审核合同的商务条款,确认等签合同与审批合同的一致性及最后确认。
合同应做到内容合法,条款齐全,文字清楚,表述规范,权利义务和违约责任明确,期限和数字准确,应包括:
1. 合同名称。
2. 甲乙方名称及地址,经办人联系电话。
3. 甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章。
4. 合同签订日期。
5. 运价、运量。
6. 付款方式。
7. 履约方式、地点、费用的承担。
8. 违约责任(甲乙方权利和义务)。
9. 生效、终止条件。
10. 争议解决的方法。
11. 合同的份数及附件。
12. 保密条款(视合同履行需要)。
13. 合同主办部门填写《合同审批表》、合同文本,合同业务单位营业执照和相关资质复印件加盖公章,法定代理人授权委托书原件,按权限审核报批。
14. 合同审批原则上应按顺序依次执行,遇特殊情况下可临时调整次序,但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。
1. 合同执行部门对合同的文字结构、通用条款、特殊条款、双方权利义务、履约、担保条款做详细审核。
2. 财务部审核签约公司名称、合同运费支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款。
3. 法务分析判断合同风险及与法律相关的内容。
1. 合同按照规定审批顺序全部完成后,由总经办按照审批意见和即将最终签字/盖章的合同文本对照,有添加或需要修改的及时更正,确认无误后,按照公司印章使用管理规定办理签字盖章手续。
2. 合同存档、备案:合同签订一周内,合同正本原件交总经办存档,合同副本复印件交财务部、运作部或营销部门留存使用。
3. 公司严格杜绝不签字不盖章执行合同的风险。
1. 变更合同范围和付款条件,转让合同、解除合同必须以书面形式提交审核。
2. 变更、转让、解除合同后应在一周内完成修改存档和通知相关部门。各部门应对原合同文本进行标示,以免错误的执行原合同。